崗位描述:
1、負責對集團公司、參控股企業定期進行內部審計、監督和檢查工作,同時負責和外部審計機構、股東及有關部門相關業務的溝通。
2、定期組織開展以下審計工作,保證公司經營運作的合規性、合法性、會計信息的真實性,以維護集團公司規范運作及經營目標的實現:
(1)組織實施對公司及其控股企業相關的報表、憑證、賬簿、預算、決算、合同、協議進行有效監督和審計,查閱有關文件和資料、現場勘查實物,保證公司經濟活動的真實性、效益性、合法性,保證公司資產的安全性、完整性,保證公司效益的真實性;
(2)組織對公司及其控股企業財務核算的合規性、合法性進行審計,以保證并提高公司會計核算的信息質量;
(3)組織對公司及其控股企業財務預算的制定及執行情況進行審計;
(4)組織對公司及控股企業內部控制系統的完整性、合理性和實施的有效性進行檢查和評估;
(5)組織對公司及控股企業重要資產投資項目的立項、概(預)算、決算和竣工交付使用進行審計監督;
(6)組織對公司投資、融資、抵押、擔保等經濟行為進行審計。
3、組織參與公司兼并、重組、投資、融資等重要資本運營的論證工作。
4、組織參與公司對外披露的相關報告、重大關聯交易的審計、復核工作。
5、組織開展審計調查,為集團公司、參控股企業的各項制度的制定提供建議。
6、制定公司年度審計計劃并組織實施。
7、組織對公司主要業務部門負責人和子公司的負責人進行任期或定期經
濟責任審計。
8、組織協助建立健全反舞弊機制,在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。
任職要求:
1、年齡:35歲以下
2、學歷:碩士/雙一 流
3、專 業:審計、財務、經濟、金融等
4、業務素質及能力:
(1)熟悉財會、審計知識,有審計、投資機構風險管理工作經驗,對財務審計工作有深入了解,掌握符合現代企業管理制度的財務審計理論和方法。
(2)具有敏銳的職業判斷能力和審計經驗。具有縝密的邏輯分析能力和敏銳的洞察力;良好的溝通能力、口頭與書面表達能力;具備較強的組織協調能力和項目計劃策劃與實施能力。